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集团党委、董事会听取审议2022年度审计工作情况

2023-03-03     来源:国投集团     浏览:353

     2023年2月27日,党委书记、董事长赖波主持召开集团党委、董事会,听取审议2022年度审计工作报告。

     集团审计部围绕2022年工作开展情况、存在问题和2023年内部审计计划向大会作报告,集团副总经理蒋青峰围绕2022年度内审成效、存在问题和内审发现问题作补充报告。

     听取报告后,赖波指出,2022年集团进行机构改革,成立审计部,审计部成立后围绕中心任务开展工作,做了大量工作,整体成效明显。近期,集团党委、董事会审议通过了《2023年内部审计计划》,围绕审计的“三大职能和一个目的”,计划开展6项内部审计以及下属企业8项审计,全年审计计划总体可行,审计部门要强化落实。下一步,要做好审计“后半篇”文章,重视审计问题整改,做到跟踪督促、整改销号,促进审计整改成果转化为治理效能,更好推动集团高质量发展。

     党委副书记、总经理李泽军指出,2022年审计工作在集团规范管理中发挥较大作用,下一步要在整改督促落实上持续用力,久久为功,要通过审计强化制度建设和规矩意识。审计部要探索开展跟踪审计,纠正在经营管理、落实重大决策部署中的偏差和问题。